职位描述
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岗位职责:
1.负责公司或客户的内部审计项目的策划、组织、实施和跟进,完成内部审计计划和任务;
2.对公司或客户的财务、业务、税务、法律、风险、流程、以及内部控制等进行审计或参与事前、事中管理,及时发现问题并提出改善建议;比如:制定审计检查方案、设计检查程序,负责现场检查,审核财务操作程序的合规性,并提出具体的改进措施并监督落实。审查合同、业务方案,对合规风险问题提出专业意见等。
3.按公司或客户需要开展投资项目尽职调查。
4.制定、完善公司或客户的内部控制体系,并不断规范、优化内部控制、风险管理机制及流程制度。发现公司管理方面的漏洞和问题,及时报告并跟进整改。
5.制定完善的内部审计操作手册,提升内部审计效率和质量,保证内部审计工作的正常运转。
6.指导并培训团队成员,持续提升内审和内控专业水平。
岗位要求:
1.大学本科及以上学历,财务、审计、会计、税务等相关专业;
2.5年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验,有内控建设、内审经验;
3.掌握企业内部控制标准,熟悉内部控制与管理、财务、审计、税务等方面知识及相关法律法规;有零售、供应链、快消行业等多行业审计经验者优先考虑;
4.具备良好的口头和书面沟通协调能力,逻辑思维能力强,条理性好;
5.具有责任心,严谨细致、具备较强的抗压和抗挑战能力;
6.熟练使用各类办公软件,具备较强的文档编写和报告撰写能力;
7.有执业经验,以及ACCA、CPA、CMA、CIA等职业证书者优先考虑。
8.内审经理要求有独立带队负责项目、有团队管理经验。